第一部分:中國外文局概況
一、主要職能
中國外文出版發(fā)行事業(yè)局(以下簡稱中國外文局)是中央所屬事業(yè)單位(副部級),成立于1949年10月,是承擔黨和國家書、刊、網絡對外宣傳任務的新聞出版機構。主要職責如下:
(一)貫徹執(zhí)行中央有關對外宣傳的方針、政策,總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務工作。
(二)規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進出口和音像制品出口業(yè)務,組織參加有關書刊國際展覽。
(三)根據書刊對外宣傳需要,開展多種形式的國際合作與交流,規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權交易。
(四)管理本系統(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員;規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機構。
(五)統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經費的預算、申報、使用、結算和審計,審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財務。
(六)根據干部管理權限,負責全局干部人事工作;受人力資源和社會保障部委托,負責組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術職務任職資格的考試評審工作。
(七)完成中共中央各相關部門交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
中國外文局部門預算包括中國外文局本級預算和局屬單位預算。納入中國外文局2020年部門預算編制范圍的單位如下:
第二部分:中國外文局2020年部門預算表
第三部分:中國外文局2020年部門預算情況說明
一、關于中國外文局2020年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,中國外文局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉;支出包括:外交支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。中國外文局2020年收支總預算70,218.84萬元。
二、關于中國外文局2020年收入總表的說明
中國外文局2020年收入預算70,218.84萬元,其中:上年結轉3,817.52萬元,占5.44%;一般公共預算財政撥款收入55,214.68萬元,占78.63%;事業(yè)收入7,996.03萬元,占11.39%;其他收入3,190.61萬元,占4.54%。
三、關于中國外文局2020年支出總表的說明
中國外文局2020年支出預算70,218.84萬元,其中:基本支出22,725.86萬元,占32.36%;項目支出47,492.98萬元,占67.64%。
四、關于中國外文局2020年財政撥款收支總表的說明
中國外文局2020年財政撥款收支總預算59,032.20萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入55,214.68萬元、上年結轉3,817.52萬元;支出包括:外交支出170萬元、文化旅游體育與傳媒支出54,041.35萬元、社會保障和就業(yè)支出1,258.28萬元、住房保障支出3,562.57萬元。
五、關于中國外文局2020年一般公共預算支出表的說明
中國外文局2020年一般公共預算當年財政撥款55,214.68萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少10,962.26萬元,主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經費和非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關支出科目中。具體安排情況如下:
(一)外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項)2020年預算數(shù)為70萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)增加70萬元。主要原因是安排的一次性項目支出增加。
(二)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項)2020年預算數(shù)為100萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少190萬元,下降65.52%。主要是安排的一次性項目支出減少。
(三)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)行政運行(項)2020年預算數(shù)為2,379.45萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少313.33萬元,下降11.64%。主要原因是落實過緊日子要求,壓減公用經費。
(四)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數(shù)為2,005.73萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少664.27萬元,下降24.88%。主要原因是落實過緊日子要求,壓減相關經費。
(五)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)機關服務(項)2020年預算數(shù)為1,313.74萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)增加64.55萬元,增長5.17%。主要原因是合理保障了基本運維支出。
(六)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項)2020年預算數(shù)為39,701.12萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)增加6,696.09萬元,增長20.29%。主要原因是科目間結構調整,將原安排在“其他新聞出版電影支出(項)”的部分經費調至本科目安排。
(七)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項)2020年預算數(shù)為4,939.02萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少16,775.27萬元,下降77.25%。主要原因是科目間結構調整,將原安排在本科目的部分經費調至“出版發(fā)行(項)”安排。
(八)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)2020年預算數(shù)為90.07萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少35.03萬元,下降28%。主要原因是落實過緊日子要求,壓減相關經費。
(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2020年預算數(shù)為813.36萬元,與2019年持平。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2020年預算數(shù)為277.19萬元,與2019年持平。
(十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數(shù)為2,350萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)增加160萬元,增長7.31%。主要原因是主要是人員變化和職務職級變動增加支出。
(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2020年預算數(shù)為285萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少15萬元,下降5%。主要原因是主要是人員變化和職務職級變動減少支出。
(十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2020年預算數(shù)為890萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)增加40萬元,增長4.71%。主要原因是主要是人員變化和職務職級變動增加支出。
六、關于中國外文局2020年一般公共預算基本支出表的說明
中國外文局2020年一般公共預算基本支出12,822.46萬元,其中:
人員經費11,498.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費1,323.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關于中國外文局2020年“三公”經費支出表的說明
中國外文局2020年“三公”經費預算數(shù)為307.91萬元,其中:因公出國(境)費172.83萬元,公務用車運行費98.28萬元,公務接待費36.80萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少360.46萬元,主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
八、其他重要事項情況說明
(一)對外翻譯事業(yè)建設項目績效目標表
(二)機關運行經費情況說明
2020年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算626.57萬元,較2019年預算減少157.53萬元,減少20.09%。主要原因是落實過緊日子要求,壓減公用經費。
(三)政府采購情況說明
2020年政府采購預算總額7,889.42萬元,其中:政府采購貨物預算1,436.82萬元、政府采購工程預算200萬元、政府采購服務預算6,252.60萬元。
(四)國有資產占有使用情況說明
截至2019年7月底,中國外文局共有車輛24輛。其中:部級領導干部用車2輛;一般公務用車22輛。單位價值50萬元以上通用設備21臺(套),單位價值100萬元以上大型設備1臺(套)。
2020年一般公共預算未安排公務用車購置,未安排單位價值50萬元以上的通用設備、單位價值100萬元以上的專用設備購置。
(五)績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目46個,涉及一般公共預算撥款53,160.46萬元;部門評價項目6個,涉及一般公共預算撥款11,139.01萬元。2020年實行績效目標管理的項目45個,涉及一般公共預算撥款42,392.22萬元;部門評價項目6個,涉及一般公共預算撥款9,449.69萬元。
第四部分:名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(四)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(五)外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項):指對外國政府(地區(qū))提供的各種援助和技術合作支出。
(六)外交支出(類)其他外交(款)其他外交支出(項):指其他用于外交方面的支出。
(七)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)行政運行(項):指中國外文局參公管理的事業(yè)單位(外文局本級)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(八)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)一般行政管理事務(項):指中國外文局參照公務員法管理的事業(yè)單位(外文局本級)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(九)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)機關服務(項):指為中國外文局提供后勤服務的服務中心支出。
(十)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項):指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務支出。
(十一)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影(項):指中國外文局所屬培訓中心、當代中國與世界研究院、考評中心及信息中心的業(yè)務支出。
(十二)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項):指宣傳文化單位的公益性項目或技術改造、設備更新等支出。
(十三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
(十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。
(十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金,企業(yè)根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標準執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
(十八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(二十)“三公經費”: 納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二十一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。