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中國外文局2019年部門預算
發(fā)布時間:2019-04-02    來源:中國外文局
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  第一部分:中國外文局概況

  一、主要職能

  中國外文出版發(fā)行事業(yè)局(以下簡稱中國外文局)是中央所屬事業(yè)單位(副部級),成立于1949年10月,是承擔黨和國家書、刊、網(wǎng)絡對外宣傳任務的新聞出版機構。主要職責如下:

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行中央有關對外宣傳的方針、政策,總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務工作。

  (二)規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進出口和音像制品出口業(yè)務,組織參加有關書刊國際展覽。

 ?。ㄈ└鶕?jù)書刊對外宣傳需要,開展多種形式的國際合作與交流,規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權交易。

 ?。ㄋ模┕芾肀鞠到y(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員;規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機構。

 ?。ㄎ澹┙y(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費的預算、申報、使用、結算和審計,審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財務。

 ?。└鶕?jù)干部管理權限,負責全局干部人事工作;受人力資源和社會保障部委托,負責組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術職務任職資格的考試評審工作。

 ?。ㄆ撸┩瓿芍泄仓醒敫飨嚓P部門交辦的其他工作。

  二、部門預算單位構成

  中國外文局部門預算包括中國外文局本級預算和局屬單位預算。納入中國外文局2019年部門預算編制范圍的單位如下:


序號

單位名稱

1

中國外文局本級

2

中國互聯(lián)網(wǎng)新聞中心

3

北京周報社

4

人民中國雜志社

5

人民畫報社

6

今日中國雜志社

7

中國報道雜志社

8

外文出版社有限責任公司

9

新世界出版社有限責任公司

10

中國國際圖書貿易集團有限公司

11

中國外文局教育培訓中心

12

中國外文局服務中心

13

當代中國與世界研究院

14

中國外文局翻譯專業(yè)資格考評中心

15

中國外文局信息技術中心


  第二部分:中國外文局2019年部門預算表

  (見部門公開表1-8)

  第三部分:中國外文局2019年部門預算情況說明

  一、關于中國外文局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

  中國外文局2019年財政撥款收支總預算69,069.95萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入65,722.61萬元、上年結轉3,347.34萬元;支出包括:外交支出290萬元、文化旅游體育與傳媒支出64,284.34萬元、社會保障和就業(yè)支出1,090.55萬元、住房保障支出3,405.06萬元。

  二、關于中國外文局2019年一般公共預算當年財政撥款情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年財政撥款規(guī)模變化情況。

  中國外文局2019年一般公共預算當年財政撥款65,722.61萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少304.82萬元,減少0.50%。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神,2019年按照不低于5%壓減日常管理經(jīng)費等非剛性、非重點項目支出,同時重點保障了外宣業(yè)務等支出,體現(xiàn)在有關支出科目中。

 ?。ǘ┮话愎差A算當年財政撥款結構情況。

  外交(類)支出290萬元,占0.44%;文化旅游體育與傳媒(類)支出61,002.06萬元,占92.82%;社會保障和就業(yè)(類)支出1,090.55萬元,占1.66%;住房保障(類)支出3,340萬元,占5.08%。

  (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

  1.外交(類)其他外交(款)其他外交支出(項)2019年預算數(shù)為290萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加290萬元。主要是新增亞洲區(qū)域合作專項資金項目支出。

  2.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)行政運行(項)2019年預算數(shù)為2,481.66萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少788.09萬元,減少24.10%。主要原因是2019年退休人員基本養(yǎng)老金納入中央國家機關養(yǎng)老保險管理中心統(tǒng)一支付范圍。

  3.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數(shù)為2,881.12萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少17.88萬元,減少0.62%。

  4.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)機關服務(項)2019年預算數(shù)為1,249.19萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少716.67萬元,減少36.50%。主要原因是2019年退休人員基本養(yǎng)老金納入中央國家機關養(yǎng)老保險管理中心統(tǒng)一支付范圍。

  5.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項)2019年預算數(shù)為33,005.03萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少15,474.74萬元,減少31.92%。主要原因包括:一是貫徹落實黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求;二是科目間結構調整,將原安排在本科目的部分經(jīng)費調至“其他新聞出版電影(項)”安排。

  6.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影(項)2019年預算數(shù)為21,259.96萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加16,212.01萬元,增長321.16%。主要原因是科目間結構調整,將原安排在“出版發(fā)行(項)”的部分經(jīng)費調至本科目安排。

  7.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)2019年預算數(shù)為125.10萬元,與2018年執(zhí)行數(shù)相同。

  8.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業(yè)發(fā)展專項支出(項)2019年預算數(shù)比2018年執(zhí)行數(shù)減少1300萬元,下降100%。2019年無此項目支出安排。

  9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2019年預算數(shù)為813.36萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加813.36萬元。主要是有關養(yǎng)老保險繳費支出預算調整到本科目支出。

  10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2019年預算數(shù)為277.19萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加277.19萬元。主要是有關職業(yè)年金繳費支出預算調整至本科目支出。

  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數(shù)為2,190萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加340萬元,增長18.38%。主要原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

  12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2019年預算數(shù)為300萬元,與2018年執(zhí)行數(shù)相同。

  13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年預算數(shù)為850萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加60萬元,增長7.59%。主要原因是職工晉職晉檔及新進首年無房職工,按規(guī)定發(fā)放的購房補貼相應增加。

  三、關于中國外文局2019年一般公共預算基本支出情況說明

  中國外文局2019年一般公共預算基本支出12,805.36萬元,其中:

  人員經(jīng)費11,186.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  日常公用經(jīng)費1,618.79萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  四、關于中國外文局2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

  中國外文局2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為668.37萬元,其中:因公出國(境)費490.05萬元,公務用車運行費125.18萬元,公務接待費53.14萬元。

  2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年減少38萬元,降幅5.38%。其中:公務用車購置減少38萬元,主要原因是2019年未安排公務用車購置支出。

  五、關于中國外文局2019年政府性基金預算支出情況說明

  中國外文局2019年沒有使用政府性基金預算安排的支出。

  六、關于中國外文局2019年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,中國外文局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉;支出包括:外交支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。中國外文局2019年收支總預算80,017.54萬元。

  七、關于中國外文局2019年收入預算情況說明

  中國外文局2019年收入預算80,017.54萬元,其中:上年結轉3,347.34萬元,占4.18%;一般公共預算財政撥款收入65,722.61萬元,占82.14%;事業(yè)收入7,713.29萬元,占9.64%;其他收入3,234.30萬元,占4.04%。

  八、關于中國外文局2019年支出預算情況說明

  中國外文局2019年支出預算80,017.54萬元,其中:基本支出21,483.12萬元,占26.85%;項目支出58,534.42萬元,占73.15%。

  九、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費情況說明

  2019年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算784.10萬元,比2018年年初預算財政撥款減少15.08萬元,減少1.89%。主要原因是開源節(jié)流,進一步減少基本支出。

 ?。ǘ┱少徢闆r說明

  2019年政府采購預算總額5,443.76萬元,其中:政府采購貨物預算2,066.11萬元;政府采購工程預算324.89萬元;政府采購服務預算3,052.76萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況說明

  截至2018年7月底,中國外文局共有車輛24輛。其中:部級領導干部用車2輛;一般公務用車22輛。單位價值50萬元以上通用設備20臺(套),單位價值100萬元以上大型設備1臺(套)。

  2019年一般公共預算未安排公務用車購置,未安排單位價值50萬元以上的通用設備、單位價值100萬元以上的專用設備購置。

  十、績效目標設置情況

  2018年實行績效目標管理的項目46個,涉及一般公共預算當年撥款50,616.14萬元。2019年實行績效目標管理的項目45個,涉及一般公共預算當年撥款52,917.25萬元;納入績效評價試點的項目11個,涉及一般公共預算當年撥款11,139.01萬元。

  第四部分:名詞解釋

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

 ?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

 ?。ㄋ模┥夏杲Y轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 ?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 ?。ㄆ撸┩饨唬悾┢渌饨唬睿┢渌饨恢С觯棧褐竿饨徊繖M向劃轉中國外文局亞洲區(qū)域合作專項資金。

 ?。ò耍┪幕糜误w育與傳媒(類)新聞出版電影(款)行政運行(項):指中國外文局參公管理的事業(yè)單位(外文局本級)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  (九)文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)一般行政管理事務(項):指中國外文局參照公務員法管理的事業(yè)單位(外文局本級)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 ?。ㄊ┪幕糜误w育與傳媒(類)新聞出版電影(款)機關服務(項):指為中國外文局提供后勤服務的服務中心支出。

  (十一)文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項):指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務支出。

 ?。ㄊ┪幕糜误w育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影(項):指中國外文局所屬培訓中心、當研院、考評中心及信息中心的業(yè)務支出。

 ?。ㄊ┪幕糜误w育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項):指宣傳文化單位的公益性項目或技術改造、設備更新等支出。

  (十四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指在職人員的基本養(yǎng)老保險支出。

 ?。ㄊ澹┥鐣U虾途蜆I(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指在職人員的職業(yè)年金支出。

 ?。ㄊ┳》勘U现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

 ?。ㄊ撸┳》勘U现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┨嶙庋a貼(項):指經(jīng)國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

 ?。ㄊ耍┳》勘U现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┵彿垦a貼(項):根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標準執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

 ?。ㄊ牛叭?jīng)費”:納入中央財政預決算管理的“三公經(jīng)費”,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ǘC關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


部門公開表1-8